|
|
Faktúra |
DF63/11
|
plyn šj V/2011
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4112/11
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
HOOK |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF64/11
|
plyn mš V/2011
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF62/11
|
plyn zš V/2011
|
663,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF61/11
|
pedagogické tlačivá
|
93,46 |
s DPH |
O12/11
|
|
02.05.2011 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF60/11
|
nálepky a označenia BOZP
|
21,20 |
s DPH |
O11/11
|
|
02.05.2011 |
Ing. Majerčák Jozef |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF65/11
|
vykonaný audit roku 2010
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Ing.Pavel Fianta |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF59/11
|
virtuálna knižnica IV/2011
|
13,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Komensky |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4107/11
|
potraviny
|
77,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2011 |
Pavel Blaško-Pekáreň |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4110/11
|
potraviny
|
52,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2011 |
LK TATRY |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O13/11
|
vzdelávací systém Albert na 12 mesiacov
|
86,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
VRANA |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O11/11
|
nálepky Únikový východ 11 ks,nálepky Požiarny uzáver 8 ks
|
21,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Ing. Majerčák Jozef |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4105/11
|
potraviny
|
36,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4104/11
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
VAJEX |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4103/11
|
potraviny
|
410,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
SINTRA, Oz Zdroj |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4108/11
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Pekáreň GROS |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4109/11
|
potraviny šk. ovocie
|
26,55 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
HOOK školské ovocie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4102/11
|
potraviny
|
68,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
LUJAN Plus |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4106/11
|
potraviny šk.mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF58/11
|
elektrina zš a mš III,IV,V/2011
|
1 473,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
03.06.2019 |