Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF203/25 pevná linka+ internet VIII/25 151,43 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom 02.10.2025
Faktúra DF202/25 čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy zš 217,17 s DPH O65/25 03.09.2025 Erika Cvanigová 02.10.2025
Faktúra DF201/25 čist.a definf.mat, drobná údržba mš 93,83 s DPH O65/25 03.09.2025 Erika Cvanigová 02.10.2025
Faktúra DF200/25 čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy šj 173,02 s DPH O65/25 03.09.2025 Erika Cvanigová 02.10.2025
Faktúra DF199/25 pranie a žehlenie prádla mš 120,11 s DPH O10/25 03.09.2025 DALEMA 02.10.2025
Faktúra DF198/25 učebnice II.st 641,60 s DPH O50/25 02.09.2025 preskoly.sk 02.10.2025
Faktúra DF197/25 kontajnery na papier 445,99 s DPH O64/25 02.09.2025 FEREX 02.10.2025
Faktúra DF194/25 plyn šj IX/25 120,00 s DPH 01.09.2025 SPP 02.10.2025
Faktúra DF196/25 plyn zš IX/25 2 500,00 s DPH 01.09.2025 SPP 02.10.2025
Faktúra DF192/25 vrecká do vysávača Kärcher 31,57 s DPH O63/25 01.09.2025 Provysavače 02.10.2025
Faktúra DF193/25 odborné poradenstvo 9/25 36,00 s DPH 1/24 01.09.2025 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti 02.10.2025
Faktúra DF195/25 plyn mš IX/25 850,00 s DPH 01.09.2025 SPP 02.10.2025
Objednávka O65/25 čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy 484,00 s DPH 28.08.2025 Erika Cvanigová 02.10.2025
Faktúra DF4192/25 potraviny 36,70 s DPH 28.08.2025 Mäsokombinát NORD SVIT 02.10.2025
Objednávka O63/25 vrecká do vysávača Kärcher 31,57 s DPH 28.08.2025 Provysavače 02.10.2025
Objednávka O64/25 kontajnery na papier 445,99 s DPH 28.08.2025 FEREX 02.10.2025
Faktúra DF4191/25 potraviny 87,73 s DPH 28.08.2025 INMEDIA 02.10.2025
Faktúra DF191/25 učebnice 1.a 3.roč. vyúčt. 267,30 s DPH O41/25 25.08.2025 AITEC 02.10.2025
Faktúra DF190/25 učebnice 2.a4.roč. vyúčt. 129,33 s DPH O40/25 25.08.2025 AITEC 02.10.2025
Faktúra DF189/25 koberec Dino, Fun Dino, Scanroad 665,41 s DPH O61/25 25.08.2025 Friendly Stores 02.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10406